Планирование повышения социально-экономической эффективности банковской деятельности
Рефераты >> Банковское дело >> Планирование повышения социально-экономической эффективности банковской деятельности

9. План по социальному развитию, кадровая и социальная политика

На 1 сентября 2005 г. принято 186 работников, в том числе на вновь введенные рабочие места —70, уволено — 85. Коэффициент текучести по предприятию составил —2,3.Коллектив предприятия является стабильным, количество сотрудников, проработавших на предприятии от 7 до 10 лет составляет 727 чел., проработавших от 11 до 20 лет — 342 чел. Средний возраст сотрудников —27 лет.

Концепция работы с персоналом в организации, в которой определены приоритетные направления, в целом одобрена Советом директоров.

Залог надежной работы предприятия — это, прежде всего, кадры специалистов высокого профессионального уровня.

В организации внедряется собственная кадровая политика, направленная на достижение высокой эффективности труда каждого работника, повышение роли личности на основе экономических и моральных стимулов и социальных гарантий.

Происходит переход от той работы, что раньше называлась «работой с кадрами», к управлению человеческими ресурсами и их развитию. Качественно новый подход к вопросам управления персоналом на предприятии позволил иметь и первые результаты: большое внимание уделяется комплектованию служб и подразделений высококвалифицированными специалистами, целенаправленная работа в данном направлении позволила иметь в целом по предприятию: все работники с высшим образованием.

Решая основную задачу (кадрового обеспечения производственных программ). служба управления персоналом на предприятии большое внимание уделяет (табл. 8):

• непрерывному профессиональному образованию работников предприятия,

• подготовке резерва руководителей;

• подготовке молодых специалистов.

Таблица 8

Мероприятие

год

В том числе по кварталам 2006 г.

2004

2005

2006

1

2

3

4

Повышение уровня квалификации специалистов, всего, чел.

36

195

153

76

98

52

50

в то числе и по приоритетным направлениям экономики и управления

15

31

8

2

3

3

*

Затраты на повышение уровня квалификации, тыс. руб.

783

3789

2981

398

672

871

1040

Непрерывно в организации идет процесс совершенствования структуры управления организацией, направленный на создание команды руководителей единомышленников, объединенных единым корпоративным духом организации.

Социальная политика общества остается направленной на привлечение наиболее опытных и квалифицированных специалистов, снижение текучести кадров и их социальную защиту, что напрямую влияет на производственную деятельность.

Основные направления социальной политики на 2006 г. включают в себя:

· Обязательная оплата больничного не менее 60 % от оклада плюс северные;

· За счет организации предоставление работникам новогодние подарки для детей не старше 16 лет;

· Выплаты по крупным праздникам и при высоком перевыполнении плана;

10.Финансовый план

На основе исследования рынка потребителей определено направление деятельности предприятия на 2006 г., при этом использовались действующие нормативы в части технологических расходов, цен, отчислений в социальные фонды, налогов, банковских ставок и других нормативов, согласно принятой на отчетный период учетной политикой организации.

Высокая инфляция отрицательно влияет на весь воспроизводственный процесс и является дестабилизирующим фактором развития организации и устойчивости финансового положения организации, искажает реальную стоимость капитала организации, его активов и обязательств.

При составлении плана важно установить баланс между источниками поступления и потребностью в финансовых средствах для обеспечения стабильной работы банка, направленной на получение прибыли, а также разработать мероприятия, способствующие повышению эффективности деятельности ОАО НБ «Траст».

Последовательно рассмотрев планируемый уровень оборота продукции организации на планируемый период, а также соответствующий уровень издержек для данного оборота, а также, зная возможные объемы реализации оборота, составляется планируемый бюджет деятельности организации в текущем периоде.

Таблица 10

Планируемый бюджет текущей деятельности ОАО НБ «Траст», тыс. руб.

Наименование статьи

Год

2004

2005

2006

Излишек (*), недостаток(_) средств

2 873

2 982

*

Поступление средств

1. Производственная деятельность

     

1.1 Поступления от реализации 9с налогами), всего

1 765 598

2 784 563

300 985

1.1.1 Выручка от реализации кредитных продуктов

*

*

 

открытый рынок

*

*

_

закрытый рынок

 

*

 

автокредит

     

пластиковые карты

_

*

 

1.1.2 Выручка от блока малый и средний бизнес

     

1.1.3 Выручка от реализации корпоративного канала

*

*

*

2. Другие поступления

     

2.1 Денежные переводы

785

932

832

2.2 Вклады

789 987

1 043 546

1 205 620

2.3 Операционная деятельность

982 450

1 230

1 450 325

3. Проценты от работы с ПИФАМИ

492 431

549 980

782 951

3. Выручка от работы депозитария

567

438

539

Итого поступления денежных средств

     

Использование средств

1. Производственно-хозяйственная деятельность

     

1.1 Затраты на производство и реализацию продукции

462 453

593 450

789 120

2. Услуги по реализации банковских продуктов

_

439 219

_

3. Инвестиционная деятельность

     

3.1 Инвестиции в капитальное строительство

68 949

74 342

43 678

капитальные вложения

68 949

72 300

_

инвестиционные проекты

_

2 342

300 540

4. Погашение обязательств прошлых периодов

     

по планам в бюджет

     

во внебюджетные фонды

     

4.1 Расчеты по векселям и др. ценным бумагам

     

Итого расход денежных средств

     


Страница: