Анализ финансовых результатов предприятия ООО Автомобильный центр АВГ
Рефераты >> Финансы >> Анализ финансовых результатов предприятия ООО Автомобильный центр АВГ

Приложение 3

Оценка платежеспособности ООО «Автомобильный центр «АВГ»

Показатель

2004 год

2005 год

Изменения

Изме-нения в струк-туре пунк-тов

сумма тыс. руб.

%

сумма тыс. руб.

%

сумма тыс. руб.

%

1.Краткосрочные платежные средства

15 844

-

19 201

-

3 357

21,19

-

2.Краткосрочные платежные обязательства

5 224

-

15 679

-

10 455

200,13

-

3.Превышение краткосрочных платежных средств

10 620

75,20

3 522

55,05

-7 098

-66,84

-20,16

4.Превышение краткосрочных обязательств

0,00

24,80

0,00

44,95

0,00

0,00

20,16

5.Полная платежеспособ-ность, %

303,29

100,0

122,46

100

-180,83

-59,62

-

6.Платежеспособ-ность без кредиторской задолженности, %

129,46

42,68

67,27

54,93

-62,19

-48,03

12,25

7.Платежеспособ-ность без запасов и дебиторской задолженности, %

28,85

9,51

10,06

8,22

-18,78

-65,11

-1,29

8.Коэфициент восстановления платежеспособнос-ти

-

-

-2,92

-

-2,92

0,00

-

9.Коэффициент утраты платежеспособнос-ти

-

-

-2,01

-

-2,01

0,00

-

Приложение 4

Анализ финансовой устойчивости ООО «Автомобильный центр «АВГ»

Показатель

2004 год

2005 год

Изменения

Измене-ния в пунктах

тыс. руб.  

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.  

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Коэф. соотношения собственного и заемного капитала

-

0,86

-

0,90

-

4,05

0,03

2.Коэф. соотношения заемного и общего капитала

-

6,15

-

8,53

-

38,63

2,38

3.Коэф. долгосрочного заемного и перманентного капитала

-

0,85

-

0,87

-

3,04

0,03

4.Коэф. накопления износа

-

0,37

-

0,40

-

9,68

0,04

5.Коэф. реальной стоимости основных средств

-

0,25

-

0,18

-

-28,36

-

6.Коэф. реальной стоимости основных и оборотных средств

-

0,32

-

0,27

-

-16,39

-

1.Коэф. концентрации собственного капитала

-

-0,49

-

-0,6

-

22,09

-

2.Мультипликатор собственного капитала

-

-2,05

-

-1,68

-

-18,09

0,37

3.Коэф. концентрации привлеченного капитала

-

1,49

-

1,60

-

7,25

0,11

4.Коэф. структуры долгосрочных вложений

-

2,28

-

2,04

-

-10,41

-0,24

5.Коэф. структуры привлеченного капитала

-

0,91

-

0,82

-

-10,42

-0,00

6.Коэф. маневрености собственных средств

-

-0,54

-

-0,09

-

-82,91

0,45

7.Коэф. финансовой зависимости

-

-3,05

-

-2,68

-

-12,16

0,37

1

2

3

4

5

6

7

8

8.Коэф. долгосрочной финансовой независимости

-

0,87

-

0,71

-

-18,59

-0,16

9.Коэф. обеспечения долгосрочных инвестиций

-

0,69

-

0,90

-

31,72

0,22

10.Коэф. обеспеченности собственными средствами

-

-2,67

-

-3,40

-

27,46

-0,73

1.Общий капитал, тыс. руб.

67 646

100

94 889

100

27 243

40,27

-

2.Структура заемного капитала

58 191

86,02

84 934

89,51

26 743

45,96

3,49

3.Структура собственного капитала

9 455

13,98

9 955

10,49

500

5,29

-3,98

4.Прибыльность собственных средств, %

-

-

-

-

-

-

-

5.Плечо финансового рычага, ед.

-

6,15

-

8,53

-

38,63

2,38

6.Эффект финансового рычага

-

30 604

-

12903,23

-

-57,84

17700,77

7.Порог рентабельности, тыс. руб.

10 292,99

-

14 406

-

4 113,01

39,96

-

8.Запас финансовой устойчивости, в % к реализации

2 511,26

19,61

10246,57

41,56

7 735,31

308,02

21,95


Страница: