Государственный бюджет РБ
Рефераты >> Финансы >> Государственный бюджет РБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

I. Расчет затрат, занимающих наибольший удельный вес в объеме бюджетных ассигнований отдельных отраслей на планируемый год, осуществить на основе следующих положений:

1. Транспорт.

Исходные данные и результаты расчета ассигнований из бюджета (субсидий):

Автотранспорт:

· планируемый объем перевозок пассажиров – 1,88 млн. чел/год;

· средний тариф перевозки 1 пассажира – 278,2 руб./пасс

На основе этих данных необходимо определить доходы автотранспорта.

· количество рейсов согласно утвержденной городской маршрутной сети – 345096 рейсов/год;

· планово-расчетная стоимость1 рейса – 3317 руб./рейс.

На основе этих данных необходимо определить расходы автотранспорта, а затем превышение расходов над доходами (необходимые субсидии из бюджета).

Трамвай и троллейбус:

· планируемые перевозки пассажиров – 2,99 млн чел/год;

· средний тариф перевозки 1 пассажира – 160,5 руб/пасс.

· По этим данным определяются доходы ТТУ от перевозок.

· Расходы ТТУ от перевозок определяются следующими данными:

· количество рейсов согласно утвержденной городской маршрутной сети – 366218 рейсов/год;

· планово-расчетный тариф на 1 рейс (стоимость 1 рейса) – 2675 руб/рейс

По этим данным определяются расходы ТТУ, а затем – превышение расходов над доходами (требуемые субсидии из бюджета).

Доходы автотранспорта:

1,88*278,2=523,02 млн.руб.

Расходы автотранспорта определены в размере 345096*3317 = 1144683432 руб

Превышение расходов над доходами по автотранспорту составит

1144,68-523,02 = 621,66 млн.руб

Доходы ТТУ:

2,99*160,5 =479,895 млн.руб

Расходы ТТУ составят

366218*2675 = 979633159 руб.

Превышение расходов над доходами по ТТУ:

979,633- 479,895 = 499,738 млн.руб

2. Жилищно-коммунальное хозяйство:

Отопление

Исходные данные:

* планируемая реализация тепловой энергии 1913,2 тыс.Гкал/год;

* средний тариф 1 Гкал (отпускной) 78,6 руб./Гкал.

По этим данным определяются доходы теплосети.

Себестоимость 1 Гкал составляет 149,9 руб/Гкал. С учетом этого рассчитываются расходы теплосети, на основании чего определяются субсидии из бюджета (превышение расходов над доходами).

ЖКХ

Исходные данные:

В связи с принятием в муниципальную собственность жилого фонда от различных предприятий и ведомств планируется увеличение ассигнований из бюджета в размере 23,3%.

Доходы теплосети:

1913,2*78,6 = 150377,52 тыс.руб

Расходы составят:

1913,2*149,9 = 286788,68 тыс.руб

Превышение расходов над доходами:

286788,68-150377,52 = 136411,16 тыс.руб

По ЖКХ размер ассигнований из бюджета на планируемый год составят:

226315,7*1,223 = 276784,1 тыс.руб

II. Сделать расчет ассигнований по расходам на государственные органы общего назначения, образование, культуру, здравоохранение с учетом планируемого сокращения или роста бюджетных ассигнований по отдельным статьям экономической классификации расходов в планируемом году.

1. Государственные органы общего назначения

Исходные данные

в связи с принятием новых законодательных актов предусматривается сокращение бюджетных ассигнований в проекте бюджета планируемого года на содержание управленческого персонала на 30%.

Расходы на содержание государственных органов общего назначения составит 39804*0,70 = 27862,8 тыс.руб

2. Образование

Исходные данные:

в связи с изменением разрядов оплаты труда (переаттестация) предусматривает рост фонда оплаты труда по сравнению с базовым периодом (бюджет отчетного года) в размере 37,6%, что потребует дополнительных бюджетных ассигнований.

В объеме ассигнований выделить расходы, относящиеся на бюджет развития и на бюджет текущих расходов (по фактическому соотношению отчетного года).

Оплата труда в планируемом периоде определена в размере

72760*1,376 = 100117,76 тыс.руб

3. Культура и искусство

Исходные данные:

ассигнования на содержание культурно-просветительных учреждений в проекте бюджета города на планируемый год предусматриваются в размере 1,3% объема расходов бюджетных назначений базового периода.

Ассигнования на содержание культурно-просветительных учреждений в проекте бюджета города на планируемый год:

6543,05*0,013 = 85,06 тыс.руб

4. Здравоохранение

Исходные данные:

в связи с принятием новых нормативных актов об оплате труда в планируемом году действующие ставки и должностные оклады работников здравоохранения повысятся еще на 39,2%, что обуславливает соответствующий рост ассигнований на заработную плату по сравнению с базовым периодом.

Оплата труда в планируемом году определена в размере

26894,45*1,392 = 37437,07 тыс.руб

В планируемом году предполагается произвести индексацию текущих материальных затрат (медикаменты, продукты питания) в 1,2 раза. В объеме ассигнований выделить расходы, относящиеся на бюджет развития и на бюджет текущих расходов (по фактическому соотношению отчетного года).

Расходы на медикаменты и продукты питания с учетом индексации составит

19634,5*1,2 = 23561,4 тыс. руб

III. Расчет неотмеченных статей затрат осуществляется в следующем порядке:

· правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – в процентах от расходов на государственные органы общего назначения по исполнению отчетного бюджета:

· Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности в планируемом году составит:

· 5790,84*0,009 = 52,11 тыс.руб

· промышленность, энергетика, строительство – принимаются равными бюджетным назначениям отчетного года;

· охрана окружающей среды – принимаются равными 50% поступлений от земельного налога – 47855,75*0,50 = 23927,88 тыс.руб

· прочие структуры коммунального хозяйства – в процентах от теплоснабжения по исполнению отчетного бюджета;

· Теплоснабжение составит 1,13%. Тогда прочие структуры коммунального хозяйства равны

· 856*0,0113 = 9,67 тыс.руб

· остальные статьи и группы затрат – принимаются равными бюджетным назначениям отчетного года.

Расходы планируемого года, тыс.руб

Код  

Наименование статей расходов

Бюджет планируемого года  

бюджет текущ. расходов

бюджет развития

01 01

Государственные органы общего назначения

27862,8

-

01 10 03

Иные общегосударственные расходы

55019,4

-

03

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности

52,11

-

04 04

Промышленность, энергетика, строительство и архитектура

2039,42

-

05

Охрана окружающей среды (расходы за счет земельного налога)

23927,88

-

04 05

Транспорт, связь и информатика

1121398

-

04 05 01

-автомобильный транспорт

621660

-

04 05 07

-прочие виды транспорта

499738

-

06 02

ЖКХ:

413204,9

-

 

-жилищное хозяйство

276784,1

-

-коммунальное хозяйство

136411,2

-

в т.ч. теплоснабжение

136411,2

-

-прочие структуры коммунального хозяйства

9,67

-

03 10

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий

770,4

-

09

Образование

121146,5

4192

 

-оплата труда

100117,8

-

-продукты питания

10849,8

-

-приобретение оборудования

1298,17

4192

-капитальное строительство

8881

-

-прочие

-

-

08 01 02

Культура и искусство

85,06

-

08 03

СМИ

107

-

07

Здравоохранение

74494

949

 

-оплата труда

37437,07

-

-медикаменты, продукты питания

23561,4

-

-приобретение оборудования

2796

949

-капитальное строительство

10700

-

-прочие

-

-

08 01 01

Физическая культура

11128

-

10

Социальная политика

55201,3

-

 

-оплата труда

53339,5

-

-детские компенсации

1861,8

-

-адресная помощь

-

-

10 05

Молодежная политика

2043,7

-

   

1995014

5141

 

ИТОГО РАСХОДОВ

2000155


Страница: