Оптимизация движения денежных потоков в учреждениях сферы здравоохранения
Рефераты >> Финансы >> Оптимизация движения денежных потоков в учреждениях сферы здравоохранения

3.3 Основные направления совершенствования управления денежными потоками ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»

Повышение экономической эффективности ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» будем рассматривать в двух направлениях:

а) за счет резервов роста объема деятельности (за счет повышения эффективности использования медицинского оборудования);

б) за счет коммерциализации деятельности предприятия – оказание услуг населению.

На 2011 год в отделе платных косметических услуг ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» с целью увеличения объема осуществляемых работ предлагается увеличить на одну единицу количество действующего оборудования. На приобретение дополнительного оборудования необходимо 220 тыс. руб.

Планируется также увеличение объема оказанных услуг за один машино-час на 0,8%, средняя продолжительность смены увеличится на 4,1%, увеличение коэффициента сменности составит 2,1%, число дней, отработанных единицей оборудования возрастет на 1,6% (по данным планового отдела предприятия).

Воспользуемся формулой и произведем способом цепной подстановки

расчет влияния факторов:

ВП = К х Д х Ксм х П х ЧВ,(13)

где: ВП – объем ремонтных работ,

К – среднегодовое количество действующего оборудования,

Д – число дней, отработанных единицей оборудования в среднем за год, Ксм - коэффициент сменности, П – средняя продолжительность смены,

ЧВ - объем ремонтных работ на единицу оборудования за один машино – час. Определение экономической эффективности внесенных предложений

Исходные данные для расчета экономической эффективности предлагаемых мероприятий представлены в таблице 5.

Таблица 5 Исходные данные для расчета экономической эффективности предлагаемых мероприятий

Показатели

Годы

Изменение, (+,-)

Темп изменения,%

2009

2008

1.Среднегодовое количество действующего оборудования, единиц

9

10

1

111,1

2. Отработано дней единицей оборудования

245

249

4

101,6

3. Коэффициент сменности работы оборудования

1,92

1,96

0,04

102,1

4. Средняя продолжительность работы смены, часов

7,3

7,6

0,3

104,1

5. Стоимость оказанных услуг за машино – час, руб.

312,35

315

2,65

100,8

6. Объем оказанных услуг, тыс. руб.

9648

11684

2036

121,1

Расчет влияния факторов произведем способом цепной подстановки:

ВП0 = К0 х Д0 х Ксм 0х П0 х ЧВ0 = 9 х 245 х 1,92 х 7,3 х 312,35 = 9648 (тыс. руб.);

ВПусл.1 = Кпл х Д0 х Ксм 0х П0 х ЧВ0 = 10 х245 х 1,92 х 7,3 х 312,35 = 10726 (тыс. руб.)

ВПусл.2 = Кпл х Дпл х Ксм 0х П0 х ЧВ0 = 10 х249 х 1,92 х 7,3 х 312,35 = 10901 (тыс. руб.)

ВПусл.3 = Кпл х Дпл х Ксм плх П0 х ЧВ0 = 10 х249 х 1,96 х 7,3 х 312,35 = 11128 (тыс. руб.);

ВПусл.4 = К1пл х Дпл х Ксм пл х П1 х ЧВ0 = 10 х249 х 1,96 х 7,6 х 312,35 = 11585 (тыс. руб.);

ВПпл = Кпл х Дпл х Ксм плх Ппл х ЧВпл = 10 х249 х 1,96 х 7,6 х 315 = 11684 (тыс. руб.).

Влияние факторов:

D ВП (К) = ВПусл.1 - ВП0 = 10726 – 9648 = +1078 (тыс. руб.);

D ВП (Д) = ВПусл.2 - ВПусл.1 = 10901 – 10726 = +175 (тыс. руб.);

D ВП (Ксм) = ВПусл.3 - ВПусл.2 = 11128 - 10901 = +227 (тыс. руб.);

D ВП (П) = ВПусл.4 - ВПусл.3 = 11585 - 11128 = +457 (тыс. руб.);

D ВП (ЧВ) = ВПусл.3 - ВПпл = 11684 - 11585 = +99 (тыс. руб.).

В таблице 6 обобщим резервы увеличения объема оказываемых услуг в результате намеченных мероприятий.

Таблица 6 Эффективность мероприятий по повышению эффективности использования оборудования отдела платных косметических услуг

Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб.

1. Ввод в действие нового оборудования

1078

2.Сокращение целодневных простоев оборудования

175

3.Повышение коэффициента сменности

227

4. Сокращение внутрисменных простоев и увеличение средней продолжительности смены

457

5. Повышение среднечасовой выработки оборудования

99

6. Расходы на приобретение оборудования

220

Итого

1816

Расчеты показали, что внедрение разработанных мероприятий по повышению эффективности использования оборудования отделения платных косметических услуг позволят увеличить объем оказываемых услуг на 1816 тыс. руб. В целях повышения доходности и прибыли больницы предлагается в 2008 году организация отделения оказания анонимной медицинской помощи, тем более что необходимое оборудование имеется в наличии, а оказание подобных услуг является экономически выгодным. Расчет основных финансово-экономических показателей нового отделения произведем в таблице 7.

Таблица 7 Финансово-экономическое обоснование организации анонимного медицинского обслуживания

Показатели

Единицы

измерения

Значение показателя

1.Количество осмотров в среднем за день

шт.

50

2. Тарифная ставка

руб.

150,0

3. Планируемая выручка за год

руб.

(50 х 150 х 365) = 2737500

4. Капитальные вложения всего, в т.ч.:

- затраты на медицинскую экспертизу

тыс. руб.

тыс. руб.

60,0

60,0

5. Численность работающих

чел.

5

6. Среднемесячная заработная плата

тыс.руб.

4,92

7. Годовой фонд заработной платы

тыс.руб.

4,92 х 5 х 12 = 295,2

8. Отчисления в фонд страхования

тыс.руб.

295,2 х 0,26 = 76,7

9. Расходы на медицинские препараты

тыс.руб.

60,0

10. Амортизация основных фондов (10%)

тыс.руб.

150 х 0,1 = 15

11. Коммунальные услуги

тыс.руб.

18,0

12. Услуги связи

тыс.руб.

2,5

13. Прочие расходы

тыс.руб.

2,5

Итого затрат:

тыс.руб.

529,9

18. Прибыль до налогообложения

тыс.руб.

2737,5 – 529,9 = 2207,6

19. Налоги:

 

3,0 + 19,4 = 22,4

- налог на имущество

тыс.руб.

150 х 0,02 = 3,0

- налог на прибыль

тыс.руб.

(2207,6 – 3,0) х 0,24= 529,1

20. Чистая прибыль

тыс.руб.

2207,6 – 529,1 = 1678,5

21. Рентабельность

%

(1678,5 : 529,9) х 100 = 316


Страница: