Контрольная работа по аудиту
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _ / /
Рабочий документ принят:
Аудитор _ / /
Форма ОМ-1(3)
Проверка наличия документов
по операциям списания материалов
|
Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период
|
ООО «Вегас» Рудько Д.А. 05.07.2000 г. 07.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
|
№ п/п |
Дата |
Сумма |
Акт о приемке |
Лимитно-заборная карта |
|
1 |
18.04.00 |
200000 |
+ |
- |
|
2 |
18.04.00 |
41667 |
+ |
- |
|
3 |
19.04.00 |
100000 |
+ |
- |
|
4 |
19.04.00 |
43333 |
+ |
- |
|
5 |
19.04.00 |
33333 |
+ |
- |
|
6 |
19.04.00 |
10000 |
+ |
- |
|
7 |
29.04.00 |
250000 |
+ |
- |
|
8 |
29.04.00 |
166667 |
+ |
- |
|
9 |
05.05.00 |
14000 |
+ |
- |
|
10 |
05.05.00 |
41667 |
+ |
- |
|
11 |
21.05.00 |
375000 |
+ |
- |
|
12 |
21.05.00 |
250000 |
+ |
- |
|
13 |
26.05.00 |
5000 |
+ |
- |
|
14 |
26.05.00 |
83333 |
+ |
- |
|
15 |
26.05.00 |
37500 |
+ |
- |
|
16 |
26.05.00 |
125000 |
+ |
- |
|
17 |
26.05.00 |
16667 |
+ |
- |
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _ / /
Рабочий документ принят:
Аудитор _ / /
Форма ДА-3(4)
Ведение аналитического учета по счетам
|
Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период
|
ООО «Вегас» Рудько Д.А. 01.07.2000 г. 03.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
|
Номер счета |
Аналитический учет |
|
Счет 10 "Материалы" |
Отсутствует |
|
Счет 12 "МБП" |
12/1 "МБП в запасе" 12/2 "МБП в эксплуатации" |
|
Счет 13 "Износ МБП" |
Отсутствует |
|
Счет 20 "Основное производство" |
Отсутствует |
|
Счет 25 2Общепроизводственные расходы" |
Отсутствует |
|
Счет 43 "Коммерческие расходы" |
Отсутствует |
|
Счет 60 " "Расчеты с поставщиками и подрядчиками " |
Отсутствует |
|
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" |
Отсутствует |
|
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" |
Отсутствует |
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _ / /
Рабочий документ принят:
Аудитор _ / /
Форма КС-1(5)
Проверка правильности отражения на счетах
