Анализ и повышение эффективности производственной деятельности Богородского почтамта УФПС Нижегородской области
Рефераты >> Финансы >> Анализ и повышение эффективности производственной деятельности Богородского почтамта УФПС Нижегородской области

Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта за 2007-2008 г.г.

Плакат 2. Анализ и структура доходов от реализации услуг связи Богородского почтамта за 2007 – 2008гг.

№ п/п

Виды услуг

2007

 

2008

Темпы изменения, % (2008/2007)

Тыс. руб.

% к итогу

Тыс. руб.

% к итогу

1

2

3

4

5

6

7

1.

ЗПО и письменная корреспонденция

2105,2

12,59

2447,2

12,66

116,2

2.

Ценные письма и бандероли

69,1

0,41

105,7

0,55

153

3.

Денежные переводы

2250,7

13,46

2358,4

12,2

104,8

4.

Выплата пенсий и пособий

11050,6

66,1

12968,5

67,08

117,3

5.

Посылки

443,9

2,66

531,7

2,75

119,8

6.

Периодические издания

691,3

4,13

722,4

3,74

104,5

7.

Дополнительные услуги

108,2

0,65

196,9

1,02

182

 

Доходы от услуг связи

16719

100

19330,8

100

115,6

Плакат 3 Анализ и структура себестоимости производства услуг связи Богородкого почтамта за 2007 – 2008 гг.

№ п/п

Статьи затрат

2007

2008

Темпы изменения, %

Тыс. руб.

% к итогу

Тыс. руб.

% к итогу

1

2

3

4

5

6

7

1.

Фонд оплаты труда

14160,7

61,1

16120,3

60,5

123,1

2.

Отчисления на социальные нужды

3710

16

4208,3

15,8

113,4

3.

Амортизация

1030

4,5

1432

5,4

139

4.

Материалы, з/части

1722,6

7,4

1872

7,0

108,7

5.

Перевозка почты

1843

7,9

2000,3

7,5

108,5

6.

Прочие расходы

718,2

3,1

1018,1

3,8

141,7

 

Итого себестоимость производства услуг связи

23184,5

100

26651

100

115

Плакат 4. Мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта на 2009 год

Мероприятия:

1 – Регион - курьер;

2 – Открытие нового ОПС;

3 – Сканирование изображений.

Показатели эффективности предлагаемых мероприятий

Плакат 5. Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности почтамта на 2009 год

№ п/п

Наименование показателей

Единицы

измерения

Значение по годам

Темпы изменения, %

2008

2009

1

2

3

4

5

6

1.

Выручка от продаж

Тыс. руб.

28619,8

37182,7

129,9

2.

Доходы от услуг связи

Тыс. руб.

19330,8

23973,7

124

3.

Доходы от нетрадиционной деятельности

Тыс. руб.

9289

13209

142,2

4.

Себестоимость производства услуг связи

Тыс. руб.

26651

33619,2

148,4

5.

Среднесписочная численность

Чел.

180

183

101,7

6.

Среднегодовая стоимость ОПФ

Тыс. руб.

4939,2

5724,54

115,9

7.

Производительность труда

Тыс. руб./чел.

159

203,2

127,8

8.

Фонд оплаты труда

Тыс. руб.

16120,3

19869,9

123,3

9.

Среднемесячная зарплата

Руб.

6800

8370

123,1

10.

Фондоотдача

Руб./руб.

3,91

4,19

108

11.

Фондоемкость

Руб.

0,26

0,24

92,3

12.

Фондовооруженность

Тыс. руб./чел.

27,4

31,3

114,2

13.

Себестоимость 100 руб. доходов

Руб./100 руб.

93,1

87,9

94,4

14.

Прибыль от продаж

Тыс. руб.

1969,8

3563,5

180

15.

Рентабельность затрат

%

7,4

10,6

+3,2


Страница: