Финансовое бизнес – планирование на предприятии ОАО Уралэластотехника
Рефераты >> Финансы >> Финансовое бизнес – планирование на предприятии ОАО Уралэластотехника

В представленном проекте бюджета на 2007 год прогнозируется увеличение объема продаж по основной продукции до 1329,9 млн.руб., или на 13% к ожидаемому уровню 2006г.

2.3. Баланс денежных потоков.

График поступления денежных средств от продажи продукции.

Поступления денежных средств от реализации основной продукции. Таблица 2.12

 

Показатели

Ед.изм

2006 год Ожид.

2007 год план

Изменение за год

План 2007г ожнд.2006г

 
 
     

Продолжение таблицы 2.12

 

Показатели

Ед.изм

2006 год Ожид.

2007 год план

Изменение за год

План 2007г ожнд.2006г

 
 

1

2

3

4

5

 

1 . Объем реализации с НДС

тыс.руб

1384937

I 569 348

184411

13,3%

 

2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода)

т Руб.

47760

42374

-5 387

-11,3%

 

дней

12

10

-2

-16,7%

 

3 Дебиторская задолженность за ОСНОВНУЮ продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода)

т. руб.

43 600

43 593

-1

0,0%

 

дней

11

10

-1

-9.1%

 

4 Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком выше 6 мес-в (на конец периода)

т. руб.

60000

57415

-2586

-4,3%

 

дней

16

13

-3

-18,8%

 

ИТОГО: Объем поступлений за основную продукцию с НДС

тыс.руб.

1 344 103

1 568 344

224241

16,7%

 

Поступления от реализации основной продукции рассчитаны с учетом сложившейся оборачиваемости элементов оборотного капитала, прямо влияющих на величину денежного потока (авансов, полученных от покупателей, и дебиторской задолженности покупателей). В дебиторской задолженности отдельно выделена динамика текущей (до 6-ти месяцев) и проблемной задолженности. Для расчета абсолютной величины текущей дебиторской задолженности и авансов, получаемых от покупателей, использовано допущение о сохранении неизменным достигнутого уровня оборачиваемости задолженности в 2006г. Колебания роста объемов продаж обеспечивают прямо пропорциональные колебания абсолютных значений кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с покупателями. В отношении проблемной задолженности из принципа осторожности бюджетом предусмотрено равномерное погашение на 1% в квартал.

Производство и реализация сопутствующей продукции в натуральных показателях.

Таблица 2.13

Показатели

Ед.изм.

2006г.

ожидаемое

План

2007г.

План

2007г к ожид. 2006г.

1

2

3

4

5

Опытно-конструкторские работы (ОКР)

чел-час

41,313

45,44

1 1 0%

Теплоэнергия

тыс.Гкал.

495,6

501,4

101%

Промышленная

вода

тыс. куб. м.

982

988

101%


Страница: