Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО Нефтекамск-Лада-Сервис)
Приложение В
К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
|
За период с 01 январь 2009 г. по 31 декабря 2009 г. |
Коды | ||||||||||||||||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||||||||||||||||
|
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
12 |
31 | ||||||||||||||
|
Организация |
ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС |
по ОКПО |
04855425 | ||||||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
1651000242 | ||||||||||||||||
|
Вид деятельности |
ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ |
по ОКВЭД |
50.10.20 | ||||||||||||||
|
Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 | ||||||||||||||
|
Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | |||||||||||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ |
384 | ||||||||||||||||
|
Адрес |
643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б |
| |||||||||||||||
|
Дата утверждения | |||||||||||||||||
|
Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||
|
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||||||||||||||
|
1 |
2 |
4 |
4 | ||||||||||||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Основные средства |
120 |
30179 |
30758 | ||||||||||||||
|
Незавершенное строительство |
130 |
219 |
0 | ||||||||||||||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
318 |
318 | ||||||||||||||
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
24 |
1639 | ||||||||||||||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
30740 |
32715 | ||||||||||||||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
16450 |
9601 | ||||||||||||||
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
4714 |
3020 | ||||||||||||||
|
животные на взращивании и откорме |
212 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
10852 |
6156 | ||||||||||||||
|
товары отгруженные |
215 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
расходы будущих периодов |
216 |
884 |
425 | ||||||||||||||
|
прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
37824 |
31251 | ||||||||||||||
|
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
8290 |
20732 | ||||||||||||||
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Денежные средства |
260 |
1083 |
165 | ||||||||||||||
|
Прочие оборотные активы |
270 |
1886 |
0 | ||||||||||||||
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
57243 |
41017 | ||||||||||||||
|
БАЛАНС |
300 |
87983 |
73732 | ||||||||||||||
|
Пассив |
Код показателя |
На конец отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||||||||||||||
|
1 |
2 |
4 |
4 | ||||||||||||||
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
10 |
10 | ||||||||||||||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Добавочный капитал |
420 |
29176 |
29176 | ||||||||||||||
|
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества |
421 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Резервный капитал |
430 |
2 |
0 | ||||||||||||||
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
2 |
0 | ||||||||||||||
|
Прочие показатели резервного капитала |
433 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
-8079 |
-23733 | ||||||||||||||
|
Целевое финансирование |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
21109 |
5453 | ||||||||||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
40000 |
0 | ||||||||||||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
366 |
353 | ||||||||||||||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
40366 |
353 | ||||||||||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
0 |
29750 | ||||||||||||||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
26496 |
38176 | ||||||||||||||
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
22863 |
4080 | ||||||||||||||
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
563 |
910 | ||||||||||||||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
102 |
108 | ||||||||||||||
|
задолженности по налогам и сборам |
624 |
2968 |
832 | ||||||||||||||
|
прочие кредиторы |
625 |
0 |
32246 | ||||||||||||||
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
12 |
0 | ||||||||||||||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
26508 |
67926 | ||||||||||||||
|
БАЛАНС |
700 |
87983 |
73732 | ||||||||||||||
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||
|
Арендованные основные средства |
910 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
в том числе по лизингу |
911 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 | ||||||||||||||||
|
Износ жилищного фонда |
970 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Нематериальные активы полученные в пользование |
990 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах |
0 |
0 | |||||||||||||||
