Повышение финансовой устойчивости предприятия
Рефераты >> Финансы >> Повышение финансовой устойчивости предприятия

Бухгалтерия осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за законным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия; формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости; возглавляет работу по: подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы документов внутренней бухгалтерской отчетности; обеспечению порядка проведения инвентаризаций; контролю за проведением хозяйственных операций, соблюдением технологии обработки бухгалтерской и информации и порядка документооборота.

На предприятии существует таможенный отдел, который осуществляет работу с таможенными агентами; устанавливает контакты с предприятиями, организациями и объединениями; осуществляет сбор и систематизацию нормативных документов, касающихся таможенного оформления товаров в Республике Беларусь и сопредельных государствах; участвует в подготовке проектов внешнеторговых контрактов.

2.1.3 Характеристика выпускаемой продукции и границы ее распространения

Целью деятельности любого предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли.

ОАО «КАТЭК» осуществляет следующие виды деятельности:

1. Производство электрических машин и электрооборудования, в том числе:

– производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры – основной вид деятельности;

– монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;

– производство электроизоляционных изделий.

2. Оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами, в том числе:

– деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами.

С момента создания предприятия разработаны и освоены в производство следующие виды продукции:

- комплектные трансформаторные подстанции серии «Неринга»;

- низковольтные комплектные устройства серии «Немига»;

- камеры с вакуумными выключателями;

- комплектные распределитель устройства серии «КАРАТ».

Реализовано:

- 7 типов КТП наружной установки, мощностью от 100 до 2500 кВА;

- 4 типа КТП внутренней установки;

- линейка КРУ;

- вакуумный выключатель;

- КТП 35 кВ.

Постоянно совершенствуются уже освоенные изделия и идет разработка новых. В 2008–2013 гг. предприятие ориентировано на выпуск сложной наукоемкой продукции, отвечающей высоким требованиям качества и надежности.

Основным покупателем продукции ОАО «КАТЭК» является Россия (рисунок 2.1). С 2005 г. часть оборудования реализуется на территории Беларуси по программе импортозамещения. По прогнозам независимых российских экспертов годовая потребность Российской промышленности в 2008–2013 гг. составит в стоимостном эквиваленте 1 млрд. у. е. Наиболее вероятный успех в продвижении изделий ОАО «КАТЭК» ожидается в отраслях, работающих на нужды нефтегазовой промышленности и энергетики, а также в металлургической промышленности.

Рисунок 2.1 – Поставки продукции ОАО «КАТЭК»

Результаты многолетней эксплуатации оборудования показывают, что оно по многим параметрам не уступает мировым аналогам, а по отдельным характеристикам превосходит их и является конкурентоспособным в странах СНГ.

Рынки сбыта стран СНГ, например, Украины, Казахстана и других нефтегазоперекачивающих регионов продолжают быть в сфере пристального внимания руководства предприятия.

Основными потребителями на сегодняшний день являются предприятия нефтегазового и металлургического комплекса, среди которых Сибнефть, Роснефть, Транснефть, ОМК и другие (рисунок 2.2). Растет и география поставок (рисунок 2.3). Изделия работают на Чукотке, в Западной Сибири, портах С. Петербурга и Мурманска, средней полосе России.

Рисунок 2.2 – Основные потребители ОАО «КАТЭК»

Рисунок 2.3 – География поставок продукции

В будущем ОАО «КАТЭК» планирует стать предприятием полного цикла, которое сочетает собственное производство, проектирование и возможность осуществлять весь комплекс работ по подстанциям и распределительным устройствам на классы напряжения 10, 35, 110, 220 кВ.

Предприятие ведет последовательную работу по расширению и закреплению своего присутствия на бизнес территории Российской Федерации. В ближайшее время планируется начать поставки в Республику Казахстан. В дальнейшем имеются планы освоения бизнес территорий Центральной Азии, Африки и Латинской Америки.

2.2 Анализ технико-экономических показателей ОАО «КАТЭК» за 2006–2008 гг.

Источниками для анализа являются: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении источников собственных средств, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу и отчет о целевом использовании полученных средств, заполненные в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 февраля 2004 г. №16 «О бухгалтерской отчетности организаций».

Динамика технико-экономических показателей представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Динамика технико-экономических показателей ОАО «КАТЭК» за 2006–2008 гг.

 

Единицы

измерения

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Динамика 2007/2006

Динамика 2008/2007

     

абсолютное отклонение

относительное отклонение

абсолютное отклонение

относительное отклонение

 

Объем производства

млн. р.

1 841,400

5 720,300

10 482,600

3 878,900

3,110

4 762,300

1,830

Объем реализации

млн. р.  

1 841,400

5 720,300

10 482,600

3 878,900

3,110

4 762,300

1,830

Выручка

млн. р.

2 373,000

9 021,000

11 806,000

6 648,000

3,800

2 785,000

1,310

Себестоимость

млн. р.

1 967,000

7 971,000

9 272,000

6 004,000

4,050

1 301,000

1,160

Прибыль

от реализации

млн. р.  

161,000

62,000

902,000

– 99,000

0,390

840,000

14,550

Рентабельность продаж

млн. р.

6,785

0,687

7,640

-6,100

0,100

7,000

11,120

НДС

млн. р.

228,000

918,000

1 300,000

690,000

4,030

382,000

1,420

Среднесписочная численность,

чел.

50

77

89

27

1,540

12,000

1,160

Дебиторская задолженность

млн. р.

601,000

767,000

1 565,000

166,000

1,280

798,000

2,040

Кредиторская задолженность

млн. р.  

433,000

921,000

1 553,000

488,000

2,130

632,000

1,690

Внеоборотные активы

млн. р.

1 260,000

3 380,000

4 590,000

63,000

1,410

104,000

1,480

Оборотные активы

млн. р.

767,000

1 974,000

4 396,000

1 207,000

2,570

2 422,000

2,230

Основные средства

млн. р.

154,000

217,000

321,000

63,000

1,410

104,000

1,480


Страница: